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资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会2017年部门预算编制说明
雁江区门户网站 2017-05-23 来源:区侨联
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一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介。
  资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会是贯彻执行党的路线、方针、政策,按照《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作,以群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊为主要职能的群团部门。2017年我会将紧扣“四个全面”战略布局,围绕全区经济社会发展中心,立足侨联的优势特点,力争形成整体联动、开放多元和常态拓展的“大群团”工作格局,不断发挥桥梁纽带作用,积极开展各项工作,主动服务雁江“三区一枢纽”建设。

(二)2017年重点工作。

一是加强自身建设,提升思想素质。“两学一做”学习教育为契机,不断开展专题讨论活动,加强侨联干部队伍自身建设。努力对照中央到地方各级重大会议精神及相关政策法规开展学习活动,深化理解认识,夯实侨联工作基础,全面提高干部队伍素质,立足本职、爱岗敬业,打造作风正,群众满意的侨联队伍。

二是做实群众工作,强化服务水平。扎实开展“情暖侨心”、“侨务励志”、“侨法宣传”等活动,营造爱侨护侨良好社会氛围;持续开展扶贫帮困工作,真正做得授之以渔,切实帮助他们解难题、办实事;继续开展“走基层、解难题、办实事、惠民生”活动,切实沉下去,扎实为群众履好职、服好务。

三是拓展工作平台,凝聚侨心侨力。着力发挥“侨之家”在组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众方面的积极作用;重点在侨属企业精工砖机有限公司打造“侨智园”示范点,坚持以“以侨引才、以侨引智”为目标,努力探索实践,用真心凝聚侨心,用诚意汇聚侨力,搭建全市侨务的引智引才平台,积极与成都对接,实现侨界资源贡献,为服务雁江经济社会发展添砖加瓦。

四是汇集侨界智慧,提高参政议政实效。不断完善抄告、调研、社情民意专报三项制度,促进参政议政工作进一步规范化。引导侨界代表抓住雁江发展重点,结合成资一体化发展机遇,围绕社会反映强烈的热点、难点问题,特别是民生、教育、经济、社会、生态等方面积极建言献策,为不断提升“四个新雁江”建设水平,与全国全省全市同步全面建成小康社会贡献侨界力量。
   二、部门预算单位构成
  资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会包括行政单位1个,目前有在职在编2人,其中乡科级副职1名,科员1名;退休人员2名。 

   三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:当年财政拨款收入26.5671万元;支出包括:人员支出12.9587万元,日常公用支出4.2072万元,对个人和家庭的补助支出1.2012万元,专项支出8.2万元。我单位2017年收支总预算26.5671万元。
  (一)收入预算情况
  我单位2017年收入预算26.5671万元,其中:当年财政拨款收入,26.5671万元,占100%

(二)支出预算情况
  我单位2017年支出预算26.5671万元,其中:基本支出18.3671万元,占69.13%;项目支出8.2万元,占30.87%
  四、财政拨款收支预算情况说明
  我单位2017年财政拨款收支总预算26.5671万元。收入包括:当年财政拨款收入26.5671万元;支出包括:人员支出12.9587万元,日常公用支出4.2072万元,对个人和家庭的补助支出1.2012万元,专项支出8.2万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  我单位2017年一般公共预算当年拨款26.5671万元,比2016年预算数(包括年初预算和追加预算)减少3.0729万元。主要原因是退休人员减少一名,严格按照中央八项规定三公经费预算递减。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
    我单位2017年一般公共服务支出22.2183万元,占83.63%;社会保障和就业支出2.2007万元,占8.28%;医疗卫生与计划生育支出0.9469万元,占3.57%;住房保障支出1.2012万元,占4.52%

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

   1.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)2017年预算数为22.2183万元,主要用于:本单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为2.2007万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年预算数为0.9469万元,主要用于:本单位基本医疗保险缴费支出。
  4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为1.2012万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
    2017年一般公共预算基本支出18.3671万元,其中:
  人员经费14.1599万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费4.2072万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2017三公经费财政拨款预算数0.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  (一)因公出国(境)经费较2016年预算持平。主要原因是我单位无因公出国(境)活动。
  (二)公务接待费与2016年预算减少1万元,减少11% 。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平,主要原因是我单位一直无公车。 
  八、政府性基金预算支出情况说明
    我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2017年,机关运行经费财政拨款预算为4.2072万元,比2016年预算减少0.7244万元,减少14.69%
  (二)政府采购情况
  2017年,没有安排政府采购预算。

   十、名词解释

部分名词解释如下:

(一)一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
  (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  (三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  (五)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (七)三公经费:纳入本部门(单位)预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (八)机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

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